辦公室內審檢查表2017

企業進行體系認證,先組織內審員對自己的企業進行審覈,再由認證機構派出審覈組對企業進行審覈,從而獲得認證資格。yjbys小編下面爲你整理了辦公室的內審檢查表,希望對你有所幫助。

辦公室內審檢查表2017

XXX有限公司

內審檢查表

編號NO:

涉及過程

人力資源管理

審覈區域

辦公室

審 核 員

過程類型

責 任 人

審覈日期

審覈內容

(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標)

涉及

條款

審覈發現和不符合事項的描述

審覈評估

1

過程的責任人是否明確?是否有能力執行?

6.2

2

過程的資源是否充足?是否能有效支持?

6.3

3

組織的最高管理者是否確保組織內的職責、授權得到規定和傳達?(查《質量職責與權限》文件,組織機構圖)

5.5.1

4

不符合要求的產品或過程是否迅速通知給負有糾正措施職責和授權的管理者?(查顧客抱怨處理的及時性,處理顧客審覈發現問題的及時性等)

5

負責產品品質的組織人員,爲了糾正品質問題,是否有權停止生產?(查職責與權限文件,最近發生的案例)

6

對橫跨所有班次的組織生產作業是否指定了負責確保產品品質的人員?(查所有班次中負責品質保證的人員的名單)

7

最高管理者是否任命一名管理階層人員,無論該成員爲何,必須具有以下方面的職責和授權:

a)確保品質管理系統所需的過程得到建立、實施和維持?

b)向最高管理者報告品質管理系統的績效和任何改進的需求?

c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識?

(查質量手冊,管理評審記錄等)

5.5.2

8

最高管理者是否指派人員代表顧客對品質要求的需求;包括選擇特殊特性、建立品質目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計和開發?

(查《質量職責與權限》文件,最近參與的案例,業務計劃,質量方針和目標)

9

基於適當的教育、培訓、技能和經驗,從事影響產品質量的人員是否能夠勝任的?(查崗位要求、表明合格上崗的記錄)

6.2.1

10

是否建立並維持文件化的程序,以識別培訓需求並達成所有從事對產品質量有影響的工作人員的能力?

(查 培訓管理程序)

11

是否:

--確定從事影響產品質量的人員所需的能力?

--提供培訓或採取其他措施以及滿足這些需求?

--評價所採取措施的有效性?

--確保員工認識到他們所從事活動的相關性和重要性,以及如何爲實現品質目標作出貢獻?

--維持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄?

(查崗位要求說明書,培訓計劃,質量意識培訓、崗位培訓技能培訓等培訓記錄及有效性評價)

6.2.2

12

是否確保負有製造過程設計職責的.人員有資格達到設計要求,和熟練的掌握適用的工具和技術?(查崗位要求說明書,培訓記錄,與設計人員交談)

13

是否對設計需求所適用的工具和技術進行識別?

(查崗位要求說明書中已識別的工具和技術)

14

對從事特殊指派任務的人員是否根據所受教育、培訓、技能和/或經歷進行資格考覈?

(查 培訓記錄,資格證書等)

15

是否關注滿足顧客特定要求的培訓?

(查 顧客特定要求及培訓記錄)

16

對所有影響產品質量的工作,是否對新到職或調整工作的工作人員提供適當的在職培訓,包括合同工和臨施工?

(查新員工、合同工、臨時工的培訓記錄)

17

是否告知影響質量的工作人員,不符合顧客品質標準的後果?(查 培訓記錄)

18

是否建立了一個激勵員工去實現品質目標、進行持續改進,和建立促進創新的環境的過程?

(查員工激勵程序,改進的實例)

19

員工激勵過程是否包括促進整個組織對品質和技術的認知程度?

(查員工激勵程序所闡述的範圍)

20

是否具有一個衡量過程,以確保員工理解他們的工作相關性和重要性的程度,和他們對達到品質目標的重要程度?

(查質量意識調查的相關記錄)

21

本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善?

8.2.3

8.4/8.5