有關進口增值稅的會計處理
企業進口商品產生的增值稅費,會計人員要怎麼做會計處理呢?下面是小編爲你整理的進口增值稅的會計處理,希望對你有幫助。
進口增值稅的會計處理企業進口商品,其採購成本一般包括進口商品的國外進價(一律以到岸價格爲基礎)和應繳納的關稅。若進口商品系應稅消費品,則其採購成本中還應包括應納消費稅。進口商品增值稅的會計覈算與國內購進商品基本相同,主要區別有兩點:一是外匯與人民幣的摺合,因爲進口商品要使用外匯,企業記賬要以人民幣作爲本位幣;二是進口商品確定進項稅額時的依據不是增值稅專用發票而是海關出具的關稅完稅憑證。
例如,紅星公司2004年1月20日進口服裝一批,到岸價格68 000元,關稅稅率爲50%,另外支付國內運雜費2 400元,其中運費發票金額2 000元,保險費、裝卸費等400元,款項均以銀行存款支付。則會計處理如下:
(1)組成計稅價格=68 000+68 000 ×50%=102 000(元)。
應納進口環節增值稅=102 000 ×17%=17 340(元)。
(2) 購進商品時:
借:物資採購 102 000
應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 17 340
貸:銀行存款 119 340
(3)支付運雜費時:
借:經營費用 2 260
應交稅金——應交增值稅(進項稅傾) 140
貸:銀行存款 2 400
(4)商品驗收人庫,結轉採購成本時:
借:庫存商品——服裝 102 000
貸:物資採購 102 000
進口增值稅抵扣的會計分錄一、交款時分錄 :
借:應付賬款/預付賬款/應交稅金-待抵扣的'進項稅
貸:銀行存款
認證完畢時分錄(報關費和代理費計入到銷售費用):
借:庫存商品 (海關完稅價格+關稅)
應交稅金-應交增值稅
銷售費用-報關費代理費
貸:應付賬款-某公司/銀行存款
應付賬款/預付賬款/應交稅金-待抵扣的進項稅
認證完畢時分錄(報關費和代理費計入成本):
借:庫存商品 (海關完稅價格+關稅+報關費+代理費)
應交稅金-應交增值稅 貸:應付賬款-某公司/銀行存款
應付賬款/預付賬款/應交稅金-待抵扣的進項稅
二、或者是收到海關進口稅款單以後直接做,不管有沒有認證:
(報關費和代理費計入到銷售費用)
借:庫存商品 (海關完稅價格+關稅)
應交稅金-應交增值稅
銷售費用-報關費代理費
貸:應付賬款-某公司/銀行存款
(報關費和代理費計入成本):
借:庫存商品 (海關完稅價格+關稅+報關費+代理費)
應交稅金-應交增值稅
貸:應付賬款-某公司/銀行存款
進口增值稅和進口關稅的會計分錄1、進口關稅一般計入貨物的成本,增值稅如果是一般納稅人,可以作爲進項抵扣稅額,在計算上,關稅應根據貨物的歸屬,選擇適用關稅稅率,關稅完稅價格*適用稅率=關稅,根據海關完稅單據,去稅務局認證後可以抵扣增值稅進項稅額。
2、進口增值稅和進口關稅會計分錄如下:
借:庫存商品或原材料(採購價+關稅等)
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
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