幼兒園會計年終工作總結-會計工作總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以促使我們思考,因此十分有必須要寫一份總結哦。那麼我們該怎麼去寫總結呢?下面是小編幫大家整理的幼兒園會計年終工作總結-會計工作總結,希望對大家有所幫助。
幼兒園會計年終工作總結-會計工作總結120xx年我幼兒園出都取得了可喜的成就,作爲幼兒園出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、覈對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計覈對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
幼兒園會計年終工作總結-會計工作總結2遵守國家財經紀律,執行一切財會制度。遵守職業道德,積極參加業務培訓,提高自身素質。分清開支範圍和開支標準,有計劃地支付各項資金,精打細算,有效地使用資金,做到科目準確,帳表相符。
本人堅持不遲到,不早退。
本人認真踏實、盡職盡責地工作,具體如下:
一、收費工作
非常重視規範教育收費工作,嚴格按照蘭價費發(20xx)9號收費文件覈定的收費標準收費,並在顯著位置將收費標準進行張貼公示,對各種收費項目做明確、細緻的解釋,接受家長、社會的監督。嚴格管理用於幼兒個人的代收伙食費、被單費,沒有自立收費項目,專款專用,做到讓家長放心,讓社會滿意。每學期接待幼兒家長的報名,以積極熱情的態度,接待每一位家長,認真向家長宣傳、解釋收費文件及本院規章制度,回答家長提出的各種疑問。
二、非稅收入收繳電子化管理系統省級第一批上線單位
根據省財政廳《甘肅省全面推進政府非稅收入收繳電子化管理化工作的通知》有關文件精神,我單位是省級非稅收入電子化管理系統及統一公共支付平臺第一批上線單位,撤銷原來的非稅收入的過渡戶,統一使用財政非稅收入專戶。發票由紙質發票變爲電子發票,交款模式由集中匯繳改成直接匯繳,繳款通過微信、支付寶和公共服務平臺直接繳到財政廳非稅收入專戶,於9月按要求試做幾筆業務從開電子發票到成功微信直接支付到財政廳專戶,積極配合做好推廣應用新系統運行的各項工作。
三、積極配合瑞華會計事務所離任經濟責任審計
5月份瑞華會計事務所受省婦聯的委託,對周院長自20xx年9月1日至20xx年2月28日任職期間經濟責任情況進行了專項審計。在審計期間積極配合事務所,提供並編制了任期內8年經費帳和伙食帳收入支出表、資產負債表、財務決算分析等審計相關的真實、合法、完整的財務資料,按審計人員的要求,於5月17日、5月21日對經費帳和伙食帳帳面固定資產進行兩次實地盤點。經審計,未發現帳外帳事項,科目設置準確、帳目清楚,反映良好。
四、重視日常財務收支管理工作
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,爲加強收支管理,對一切開支嚴格按財務制度辦理,並做好每月的預算及預算執行情況,在經費相當吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業務活動和財務收支順利地開展,又使各項收支的二、重視日常財務收支管理工作
收支管理是一個單位財務管理工作的'重中之重,爲加強收支管理,對一切開支嚴格按財務制度辦理,並做好每月的預算及預算執行情況,在經費相當吃緊的形勢下,既保證辦一系列正常業務活動和財務收支順利地開展,又使各項收支的安排使用符合幼兒園發展計劃和財政政策的要求,提高資金的使用效益,達到節支的目的。
五、記帳及訂帳
根據審覈後的原始憑證,編制記帳憑證,登記總帳780筆,明細帳985筆,做到帳表相符,帳目清晰。
按會計檔案管理標準,整理蓋號,裝訂憑證35本,報表及其他10本,共計6500張。
六、做好年度預算及年終決算工作
結合我院20xx年的部門財政預算,根據我院的發展實際需要,本着以收定支,量入爲出,保證重點,兼顧一般的原則,完成了20xx年部門財政預算的二上二下的編制工件。使預算更加切合實際,利於操作,確保了我院各項工作的順利完成。
20xx年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,記入新賬,編制報表等。同時針對報表寫財務分析報告,尤其是三公經費,上年與本年,本年各種指標對比,總結經驗,以便改進財務管理工作。
七、及時進行固定資產的報廢清理工作
根據關於固定資產清查的相關規定和使用年限,對已經申請報廢的各項固定資產,院務會擬定上報省婦聯,審批後進行帳務及固定資產明細帳的登記工作,確保國有資產的安全。
八、勞資管理工作。
此項工作牽涉到教職工的切身利益,所以在工作中力求做到細心、耐心、清楚明瞭。嚴格執行相關文件精神,及時補報了專技人員的內部晉級申報工作、新調三人轉正崗位設置、退休人員和調出人員的出編相關手續。
九、政府會計制度及銜接處理
3月底參加省財政廳組織的培訓,全面學習新制度內容。此項工作的政策性強,情況複雜。根據省財政廳轉發《政府會計制度》和《事業單位會計制度有關銜接問題處理規定的通知》財會【20xx】12號文件精神,高度重視,認真領會新制度,全面覈查截至18年12月31日固定資產的預計使用年限、已使用年限、尚可使用年限等,按照新制度規定對固定資產全部補提折舊,做了20xx年1月新舊科目、財務報表和預算會計報表的新舊銜接,嚴格按照規範格式,錄入相關基礎資料,確保了新舊制度順利銜接、平穩過渡。
20xx年打算:
繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,編制流程表,加強財務系統的規範性。
能夠參加財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高專業知識和職業判斷能力。
最後除了做好本質工作外,節約每一分錢,充分發揮資金的整體效益,再接再厲。
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