小金庫治理彙報材料

按照《東陽縣2011年“小金庫”專項治理督查和重點檢查工作方案》(東治20113號)的要求,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現將有關情況彙報如下:

小金庫治理彙報材料

一、健全組織,加強領導

爲確保此次專項治理工作的順利進行,我局成立了由***任組長、副***任副組長的 “小金庫”專項治理工作領導小組,辦公室和財務部門具體負責實施此次專項治理工作。

二、 加強學習宣傳,提高思想認識

爲確保治理工作紮實、有效地開展,我局召開了專題會議,要求全體工作人員從思想上正確認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,要認真對待專項治理工作;對“小金庫”專項治理工作進行具體安排和部署,明確專項治理的範圍和內容,明確方法和步驟,明確專項治理的政策規定,明確工作要求。要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、對照要求,認真複查

按照文件要求和督查內容,以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶,設立“小金庫”,規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對資產進行全面清理,進一步完善清產覈資工作,

做到賬面資產與實物相符。

四、督導抽查情況

7月7 日縣專項治理工作領導小組對我會進行了抽查,我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”;各類票據均管理規範,並建立相應的備查薄;按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲;財務部門嚴格按照財務管理制度有關規定執行,無設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公-款等違反財經紀律的行爲。

五、完善制度,建立長效機制

雖然我局財務管理規範,未發現違規違紀現象,但在今後的工作中我們將建立長效機制強化財務管理,進一步完善相關的財務制度,提高財務管理透明度,確保資金的合理使用,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,防止“小金庫”現象的發生。

東陽縣科技局

2011年7月15日

小金庫治理彙報材料 [篇2]

按照市治理“小金庫”工作領導小組辦公室《關於認真搞好“小金庫”治理“回頭看”工作的通知》要求及省市“小金庫”電視電話會議精神,我區高度重視今年“小金庫”回頭看工作,迅速行動,採取有力措施,精心組織實施,專項清查及“小金庫”清查回頭看工作成效良好。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,縣屬各部門進一步提高了加強財務管理及財經法規政策的`認識,促進了收支管理的進一步規範,現將開展清查“小金庫”回頭看工作總結如下:

一、領導重視,認識到位

我縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室積極將“小金庫”回頭看問題與學習實踐科學發展觀活動有機結合起來。認真學習領會中央、省、市和有關文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”清查及回頭看工作作爲源頭上防治腐-敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐-敗體系的一項重要舉措,認真按規定要求開展工作。由縣紀委、監察局、財政局、審計局四家聯合下發了紀發【2017】53號關於在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知,傳達到每個縣直事業單位、鄉鎮人民政府及經濟開發區。

二、統籌協調,整體推進

我縣今年重新調整成立了“小金庫”專項治理工作領導小組,從紀委、監察局、審計局、財政局等部門安排政治素質高、業務能力強的工作人員到領導小組辦公室,做到分工明確,責任到位。各成員全力以赴,協調配合,按照要求積極完成各項工作任務。同時制定了實施方案。此次專項治理範圍是國家黨政機關和企事業單位以及羣團組織,事業單位中以財政全額撥款事業單位爲重點。

“小金庫”主要表現形式包括:

1.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2.用資產處置、出租收入設立“小金庫”;

3.以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4.經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”;

5.虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6.以假髮票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7.上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、檢查內容

重點檢查各單位2017年以來“小金庫”情況,自立項目收費,超標準收費情況 ,同時對各

單位“收支兩條線”執行情況、招待費單列情況、自制票據使用情況,對發現的問題及時進行糾正。

“小金庫”專項治理內容爲違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理範圍。重點是2017年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2017年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

三、精心組織,周密部署

在開展清查和“回頭看”工作中,認真總結經驗,對存在的問題和下一步工作進行了分析研究,要求各部門、各單位認真組織自查自糾“回頭看”,單位負責人及財會人員在規定時限內,進一步開展自查自糾工作。將清查工作及回頭看的相關文件印發到各部門,按照不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角的原則進行清查和“回頭看”。對去年重點檢查發現的縣婦幼保健站的2萬元小金庫,已收繳財政,對檢查中發現的其他違紀問題重新進行了複查,並督促單位認真整改。根據去年“小金庫”的單位零申報及重點檢查掌握的情況,結合當前推進的支農惠農資金檢查,今年重新確定了29個重點檢查單位,其中:行政事業單位23個,重點檢查面21%,社會團體3個,縣直企業3個,名單如下:衛生局、民政局、房管局、農業局、畜牧局、城市管理局、團委、有限責任公司、鎮、計劃生育局、建設局、電視臺、交-警大隊、氣象局、工商局、婦聯、電業公司、水產局、鎮、交通局、教育局、國土資源局、農機局、商業局、質量監督局、工會、自來水公司、林業局、鄉。今年的重點檢查共從紀委、監察局、財政、審計、物價五部門抽調了18名同志,組成了3個檢查組,每一組由一名副局長任組長,組長單位從車輛上給予大力支持。檢查採取進點檢查的方法,靈活運用多種檢查方法,認真開展檢查,絕不走過場。截止8月30號,共發現各項違規資金180.6萬元,其中不合理開支36萬元、白條入賬22萬元、無收費許可證及搭車亂收費62萬元,其他違紀金額60.6萬元。收繳財政92萬元。通過今年“回頭看”未發現單位重新設立“小金庫”。這充分說明去年的“小金庫”專項治理取得了明顯的成效。但也不排除由於“小金庫”的隱蔽性沒有線索勞而無功。

四、積極探索建立預防“小金庫”的長效機制。

進一步建立健全財務監督管理制度,研究“小金庫”發生的客觀原因,探索建立健全預防“小金庫”的長效機制。以“小金庫”專項治理爲契機,進一步提高行政事業單位收支監管水平,努力實現標本兼治的目標。